|
|
Faktúra |
102014
|
príspevok na stravné zs SF
|
104,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Cífer |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130349
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
997,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402644967
|
telefon
|
65,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
092014
|
oprava a údržba
|
11 198,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Zlatko JUNAS |
ZŠ Cífer |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
revízia elektrických spotrebičov
|
424,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140065
|
výkon technika PO,CO,BOZP
|
424,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14109
|
oprava a údržba
|
93,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
SEZAM - T.Vrábel |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7448028606
|
elektrika
|
428,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
405840
|
spotrebný materiál
|
239,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Golem Tech s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9760635699
|
telefon
|
41,87 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000088
|
spotrebný materiál
|
47,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
GOPAP-Š.GOČAL |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8762642416
|
telefon
|
46,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7263076109
|
plyn
|
886,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Slov.plyn.priemysel |
ZŠ Cífer |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84078194
|
Poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140245
|
oprava a údržba
|
472,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
PEMAX P.Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
oprava a údržba
|
571,30 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
REKOMPLETT s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140031
|
DHM-šk.nábytok
|
207,85 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14100553
|
spotrebný materiál
|
51,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
MEGGY, šk.potreby |
ZŠ Cífer |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140037
|
oprava a údržba
|
409,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2141035107
|
vodné
|
730,92 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
TAVOS , a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
19.08.2014 |