|
|
Faktúra |
7501741407
|
fa za telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150098
|
fa za činnosť trchnika BOZP, PO,CO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150123
|
fa za výkon činnosť tprac.zdrav.služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
PEMAX - Ing. Peter Markovič |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7772509791
|
fa za telefon
|
52,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5720074909
|
poistenie počítačov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
GENERALI SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502703287
|
fa za telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503189005
|
fa za telefon
|
52,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
fa za stravu pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
|
639,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
TRNAVSKÝ DVOR, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21506168
|
fa za publikáciu Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21504437
|
fa za publikácie Personálne riadenie a Dokumentácia ZŠ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
082015
|
fa za opravu WC
|
542,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
HOUSEMONTT-Zlatko Junas |
ZŠ Cífer |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
062015
|
fa za opravu dverí
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
HOUSEMONTT-Zlatko Junas |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503666528
|
fa za telefon
|
11,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
fa za stravu
|
447,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
ZŠ Cífer |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1540003465
|
fa za stravné lístky
|
59,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502221751
|
fa za telefon
|
30,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELECOM |
ZŠ Cífer |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2012577500
|
fa za elektriku
|
338,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150002
|
fa za kancelárske potreby a sp.materiál na výchovu
|
660,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
H-STYLE. s.r.o. |
ZŠ Cífer |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
220115
|
poplatok za seminár Ročné zučtovanie dane
|
15,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
RVC Trnava |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
067
|
poplatok za seminárEfektívne obstarávanie podlimitných zákaziek
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
NÚ CŽV regionálne pracovisko |
ZŠ Cífer |
|
|
|
15.01.2015 |